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    【工信局】柳州市城中區工業和信息化局2016年決算公開

      發布日期: 2017-07-19 11:12       |  瀏覽量:

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:2016年度部門決算情況說明

    一、2016 年度收入支出決算總體情況

    二、2016年度一般公共預算支出決算情況

    三、2016年度政府性基金支出決算情況

    四、2016年度國有資本經營決算情況

    五、2016年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    八、名詞解釋。

    第三部分:2016年部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入決算表

    四、支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十一、政府采購情況表

    十二、支出績效目標評價工作復核意見表

     

     

    第一部分:部門概況

       一、主要職責

        (一)部門職責

        根據新型工業化發展戰略和規劃,負責擬定近期和年度工業發展目標;監測、分析和評估工業運行態勢并發布相關信息,進行預測預警和信息引導;負責經濟運行調節,協調財政、金融、稅務、統計、電力、交通等相關部門與企業的關系,幫助解決工業運行中遇到的困難和問題并提出相關建議,重點扶持主導產業和重點企業的發展;負責重要物資和重點企業的運輸協調;承擔工業應急管理、產業安全相關工作;指導相關行業加強安全生產管理,參與重特大安全生產事故的調查處理;負責委屬單位安全生產工作。

        加強經濟運行的調控,確保工業經濟平穩運行;提升服務水平,推動工業經濟持續增長;立足自身實際謀劃工業招商,大力推動內部挖潛;突出監管職能,夯實企業安全生產基礎;扎實開展質量強區工作,促進經濟較快發展。

    (二)年度主要工作任務

    1.以質量效益為中心,發現和培育新增長點,保持平穩較快增長。 

       2.大力發展新興產業,促使產業結構調輕調優調高。 

        3.以技術改造為重點,以智能化網絡化為方向,以兩化融合為基礎,推動現有產業提檔升級,增強競爭能力。 

       4.加快推進集成創新,轉換發展動力。 

       5.樹立綠色發展理念,嚴控綜合能耗指標,構建低碳、環保、高效的生態型工業。 

       6.抓好黨建,強化服務,切實轉變作風,服務工業經濟發展。 

    二、部門決算單位構成

    城中區工業和信息化局無下屬二級機構,我局共有7 人,其中在職在編人數為7人。

    第二部分:2016年度部門決算情況說明

    一、2016 年度收入支出決算總體情況

     ?。ㄒ唬?/span>收入總計119.73萬元,同比增加54.01萬元,同比增長82.18%。2016年收入總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資。其中:

    1.財政撥款收入120萬元

    2.事業收入0

    3.上級補助收入0

    4.其他收入0

    5.上年結轉結余0

     ?。ǘ┲С隹傆?/span>119.73萬元,同比增加54.01萬元,同比增長82.18%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中:年末結轉和結余 0 萬元。

    二、2016年度一般公共預算支出決算情況

    2016 年度一般公共預算支出119.73萬元,其中:基本支出83.07萬元,項目支出36.66萬元。

    三、2016年度政府性基金支出決算情況

    我局在2016年度無政府性基金收支決算。

    四、2016 年度社會保險基金支出決算情況

    我局無社會保險資金

      五、2016 年度國有資本經營決算情況

      我局無國有資本經營資金

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

     

      2016年“三公”經費支出決算0 萬元,比上年同期減 1.2  萬元。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,比上年同期增(減) 0 萬元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算 0萬元,比上年同期減0.84 萬元,原因為2016年度進行了公車改革,取消了公務車輛;公務接待費支出決算 0萬元,比上年同期減 0.36 萬元,原因為嚴格中央八項規定,厲行節約,嚴控接待費開支。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出 0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

    公務用車購置支出 0 萬元。

    公務用車運行支出 0萬元。2016年, 區工信局   (部、局、辦)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0  輛,全年運行費支出數為 0 萬元,平均每輛  0 萬元。

    (三)公務接待費支出0 萬元。

    2016年國內接待0 批次、0 人次、總額共計 0萬元。

      七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2016年本部門機關運行經費支出 7.3 萬元。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20161231日,本部門共有車輛  0 輛,均為一般公務用車 0 輛。

        八、名詞解釋

     (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規定用途繼續使用的資金。 (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。 (十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

     

    2016年部門決算報表

    另見附件:2016年部門決算公開表。

     

     


    2017
    【工信局】柳州市城中區工業和信息化局2016年決算公開
      發布日期:2017-07-19 11:12 

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:2016年度部門決算情況說明

    一、2016 年度收入支出決算總體情況

    二、2016年度一般公共預算支出決算情況

    三、2016年度政府性基金支出決算情況

    四、2016年度國有資本經營決算情況

    五、2016年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    八、名詞解釋。

    第三部分:2016年部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入決算表

    四、支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十一、政府采購情況表

    十二、支出績效目標評價工作復核意見表

     

     

    第一部分:部門概況

       一、主要職責

        (一)部門職責

        根據新型工業化發展戰略和規劃,負責擬定近期和年度工業發展目標;監測、分析和評估工業運行態勢并發布相關信息,進行預測預警和信息引導;負責經濟運行調節,協調財政、金融、稅務、統計、電力、交通等相關部門與企業的關系,幫助解決工業運行中遇到的困難和問題并提出相關建議,重點扶持主導產業和重點企業的發展;負責重要物資和重點企業的運輸協調;承擔工業應急管理、產業安全相關工作;指導相關行業加強安全生產管理,參與重特大安全生產事故的調查處理;負責委屬單位安全生產工作。

        加強經濟運行的調控,確保工業經濟平穩運行;提升服務水平,推動工業經濟持續增長;立足自身實際謀劃工業招商,大力推動內部挖潛;突出監管職能,夯實企業安全生產基礎;扎實開展質量強區工作,促進經濟較快發展。

    (二)年度主要工作任務

    1.以質量效益為中心,發現和培育新增長點,保持平穩較快增長。 

       2.大力發展新興產業,促使產業結構調輕調優調高。 

        3.以技術改造為重點,以智能化網絡化為方向,以兩化融合為基礎,推動現有產業提檔升級,增強競爭能力。 

       4.加快推進集成創新,轉換發展動力。 

       5.樹立綠色發展理念,嚴控綜合能耗指標,構建低碳、環保、高效的生態型工業。 

       6.抓好黨建,強化服務,切實轉變作風,服務工業經濟發展。 

    二、部門決算單位構成

    城中區工業和信息化局無下屬二級機構,我局共有7 人,其中在職在編人數為7人。

    第二部分:2016年度部門決算情況說明

    一、2016 年度收入支出決算總體情況

     ?。ㄒ唬?/span>收入總計119.73萬元,同比增加54.01萬元,同比增長82.18%。2016年收入總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資。其中:

    1.財政撥款收入120萬元

    2.事業收入0

    3.上級補助收入0

    4.其他收入0

    5.上年結轉結余0

     ?。ǘ┲С隹傆?/span>119.73萬元,同比增加54.01萬元,同比增長82.18%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中:年末結轉和結余 0 萬元。

    二、2016年度一般公共預算支出決算情況

    2016 年度一般公共預算支出119.73萬元,其中:基本支出83.07萬元,項目支出36.66萬元。

    三、2016年度政府性基金支出決算情況

    我局在2016年度無政府性基金收支決算。

    四、2016 年度社會保險基金支出決算情況

    我局無社會保險資金

      五、2016 年度國有資本經營決算情況

      我局無國有資本經營資金

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

     

      2016年“三公”經費支出決算0 萬元,比上年同期減 1.2  萬元。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,比上年同期增(減) 0 萬元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算 0萬元,比上年同期減0.84 萬元,原因為2016年度進行了公車改革,取消了公務車輛;公務接待費支出決算 0萬元,比上年同期減 0.36 萬元,原因為嚴格中央八項規定,厲行節約,嚴控接待費開支。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出 0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

    公務用車購置支出 0 萬元。

    公務用車運行支出 0萬元。2016年, 區工信局   (部、局、辦)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0  輛,全年運行費支出數為 0 萬元,平均每輛  0 萬元。

    (三)公務接待費支出0 萬元。

    2016年國內接待0 批次、0 人次、總額共計 0萬元。

      七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2016年本部門機關運行經費支出 7.3 萬元。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20161231日,本部門共有車輛  0 輛,均為一般公務用車 0 輛。

        八、名詞解釋

     (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規定用途繼續使用的資金。 (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。 (十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

     

    2016年部門決算報表

    另見附件:2016年部門決算公開表。

     

     

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