<optgroup id="iywc8"></optgroup><nav id="iywc8"></nav>
<menu id="iywc8"><strong id="iywc8"></strong></menu>
  • <menu id="iywc8"></menu>
  • <menu id="iywc8"><tt id="iywc8"></tt></menu><menu id="iywc8"><strong id="iywc8"></strong></menu>

    【交通局】交通運輸局2019年部門決算

    來源: 城中區交通運輸局  |   發布日期: 2020-07-23 17:45       |  瀏覽量:

    【決算】交通運輸2019年部門決算

    ??

    ??

    ??

    第一部分:交通運輸局概況

    主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:交通運輸2019年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

    四、收入決算表

    五、支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十一、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十二、政府采購情況表

    十三、支出績效目標評價工作復核意見表

    第三部分:交通運輸2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    三、2019年度政府性基金支出決算情況

    四、2019年度國有資本經營決算情況

    五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋。

    1. 財政撥款收入

    2. 事業收入

    3. 其他收入

    4. 用事業基金彌補收支差額

    5. 年初結轉和結余

    6. 年末結轉和結余

    7. 基本支出??

    8. 項目支出

    9. “三公”經費

    10. 機關運行經費

      ??

      ??

      第一部分:交通運輸概況

    ??

    1. 主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

      ??柳州市城中區交通運輸局成立于2019年2月,主要職責如下:

      (一)農村水路監管。

      (二)農村道路建設養護。

      (三)交通運輸行政審批。

      (四)完成區委、為政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

      年度主要工作任務:進一步做好柳州市城中區農村道路、水路建設維護及行政審批與監管等服務

      二、部門決算單位構成

      城中區交通運輸局為機關事業單位,為行政編制機構。無下設二層機構。截至201912月31日,現有在職在編人數4人,無離退休人員。

    ??

    第二部分:交通運輸

    2019年部門決算報表(詳見附表)

    ??

    第三部分:交通運輸

    2019年部門決算報表情況說明

    ??

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    1. 收入總計38.62萬元,同比增加38.62萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是新增單位上年無預算。其中:

    財政撥款收入38.62萬元;

    事業收入0萬元;

    上級補助收入0萬元;

    其他收入0萬元;

    上年結轉結余0萬元。

    (二)支出總計38.62萬元,同比增加38.62萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是新增單位上年無預算。其中:年末結轉和結余0萬元。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    交通運輸2019年度一般公共預算支出38.62萬元,其中:基本支出32.09萬元,項目支出6.53萬元。

    ??

    三、2019年度政府性基金支出決算情況

    本部門無政府性基金收支決算。

    ??

    四、2019年度國有資本經營決算情況

    本部門無國有資本經營收支決算。

    ??

    五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

    本部門無社?;鹗罩Q算。

    ??

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019“三公”經費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

    2019年“三公”經費年初預算0萬元。2019年“三公”經費支出決算0萬元,較年初預算下降100%。

    ??

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2019交通運輸局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元。

    2019年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

    ??

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2019年本部門機關運行經費支出5.94萬元。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至201912月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    2019年政府機構改革,本部門為新增單位,因年初無預算,所以未參加2019年預算支出績效評價工作。

    ??

    八、名詞解釋

    ??(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。??

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。??

    (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。??

    (六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。??

    (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任??務而發生的人員支出和公用支出。??

    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和??事業發展目標所發生的支出。

    (九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

    ??

    ??

    ??


    2020
    【交通局】交通運輸局2019年部門決算
      發布日期:2020-07-23 17:45  來源:城中區交通運輸局

    【決算】交通運輸2019年部門決算

    ??

    ??

    ??

    第一部分:交通運輸局概況

    主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:交通運輸2019年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

    四、收入決算表

    五、支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十一、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十二、政府采購情況表

    十三、支出績效目標評價工作復核意見表

    第三部分:交通運輸2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    三、2019年度政府性基金支出決算情況

    四、2019年度國有資本經營決算情況

    五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋。

    1. 財政撥款收入

    2. 事業收入

    3. 其他收入

    4. 用事業基金彌補收支差額

    5. 年初結轉和結余

    6. 年末結轉和結余

    7. 基本支出??

    8. 項目支出

    9. “三公”經費

    10. 機關運行經費

      ??

      ??

      第一部分:交通運輸概況

    ??

    1. 主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

      ??柳州市城中區交通運輸局成立于2019年2月,主要職責如下:

      (一)農村水路監管。

      (二)農村道路建設養護。

      (三)交通運輸行政審批。

      (四)完成區委、為政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

      年度主要工作任務:進一步做好柳州市城中區農村道路、水路建設維護及行政審批與監管等服務

      二、部門決算單位構成

      城中區交通運輸局為機關事業單位,為行政編制機構。無下設二層機構。截至201912月31日,現有在職在編人數4人,無離退休人員。

    ??

    第二部分:交通運輸

    2019年部門決算報表(詳見附表)

    ??

    第三部分:交通運輸

    2019年部門決算報表情況說明

    ??

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    1. 收入總計38.62萬元,同比增加38.62萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是新增單位上年無預算。其中:

    財政撥款收入38.62萬元;

    事業收入0萬元;

    上級補助收入0萬元;

    其他收入0萬元;

    上年結轉結余0萬元。

    (二)支出總計38.62萬元,同比增加38.62萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是新增單位上年無預算。其中:年末結轉和結余0萬元。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    交通運輸2019年度一般公共預算支出38.62萬元,其中:基本支出32.09萬元,項目支出6.53萬元。

    ??

    三、2019年度政府性基金支出決算情況

    本部門無政府性基金收支決算。

    ??

    四、2019年度國有資本經營決算情況

    本部門無國有資本經營收支決算。

    ??

    五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

    本部門無社?;鹗罩Q算。

    ??

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019“三公”經費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

    2019年“三公”經費年初預算0萬元。2019年“三公”經費支出決算0萬元,較年初預算下降100%。

    ??

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2019交通運輸局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元。

    2019年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

    ??

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2019年本部門機關運行經費支出5.94萬元。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至201912月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    2019年政府機構改革,本部門為新增單位,因年初無預算,所以未參加2019年預算支出績效評價工作。

    ??

    八、名詞解釋

    ??(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。??

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。??

    (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。??

    (六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。??

    (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任??務而發生的人員支出和公用支出。??

    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和??事業發展目標所發生的支出。

    (九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

    ??

    ??

    ??

    版權所有:廣西壯族自治區柳州市城中區人民政府主辦

    柳州市城中區工業和信息化局承辦

    網站信箱:czqgxj@126.com

    桂公網安備:45020202000127號

    備案號:桂ICP備:12003747

    攻粗暴强要受h,在线观看男女爱视频网站,国产午夜无码片在线观看网站
    <optgroup id="iywc8"></optgroup><nav id="iywc8"></nav>
    <menu id="iywc8"><strong id="iywc8"></strong></menu>
  • <menu id="iywc8"></menu>
  • <menu id="iywc8"><tt id="iywc8"></tt></menu><menu id="iywc8"><strong id="iywc8"></strong></menu>